葫芦岛广播电视台部门预算(2025年)
目录
第一部分葫芦岛广播电视台概况
一、单位主要职责
单位机构设置三、部门预算单位构成
第二部分葫芦岛广播电视台2025年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年葫芦岛广播电视台预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第一部分 葫芦岛广播电视台概况
一、单位主要职责
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,负责新闻宣传舆论工作,报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件和信息;负责组织新闻报道、制作播出广播电视精品、广播电视技术保障;负责管理广播电视媒体、新媒体等内容业务;负责同域外媒体单位的联系与合作,负责对外宣传工作;深入推进传统媒体与新媒体融合,拓展新媒体业务;负责传媒产业运营发展;完成市委、市政府交办的其他工作任务,并接受相关部门业务指导。
二、单位机构设置:
葫芦岛广播电视台由新闻综合频道、生活服务频道、交通文艺广播、综合广播、故事广播、网络新媒体等构成。
目前,葫芦岛广播电视台设29个内设机构,有(一)办公室;(二)党群工作部;(三)政治部;(四)财务部;(五)总编室;(六)后勤保障部;(七)时政新闻部;(八)社会新闻采访部;(九)广播电视编辑部;(十)新媒体编辑部;(十一)技术部;(十二)播出部;(十三)设备管理部;(十四)法审部;(十五)评审策划部;(十六)地方部;(十七)运营推广部;(十八)地方部;(十九)节目部;(二十)综合广播部;(二十一)交通文艺广播部;(二十二)故事广播部;(二十三)对外部;(二十四)平台维护部;(二十五)社会专题部;(二十六)农村节目部;(二十七)生活专题部;(二十八)访谈部;(二十九)制作部。
三、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位为葫芦岛广播电视台本级,无二级预算单位。
第二部分 葫芦岛广播电视台2025年部门预算情况说明
一、2025年收支预算的总体说明
(一)收入预算3271.93万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入3271.93万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元;
4.财政专户管理资金收入 0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中:上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算3271.93万元,其中:
1.基本支出2742.93万元;
2.项目支出529万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金529万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2025年预算收支比上年减少93.59万元,减少的主要原因为在职人员减少人员经费减少。
三、机关运行经费安排情况说明
2025年,葫芦岛广播电视台机关运行经费预算为245.88万元,主要包括设备购置费4万元、差旅费8万元、办公费8.43万元、其他交通费0万元、劳务费0万元、物业管理费46万元、印刷费0.25万元、日常维修费7万元、取暖费52.93万元、邮电费2.2万元、水费2.4万元、租赁费4.26万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出51.18万元、会议费0万元、电费9.5万元等。
四、政府采购安排情况说明
2025年,葫芦岛广播电视台安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、"三公"经费预算情况说明
2025年,葫芦岛广播电视台财政拨款预算安排的“三公”经费预算为82万元,比上年增加2万元,增长2.5%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年和上年均无因公出国(境)业务。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年和上年均无公务接待业务。
3.公务用车购置及运行费82万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费82万元,比上年增加2万元,增长2.5%。比上年增加2万元,增长2.5%。主要原因为公务用车燃油、维修费增加。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
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项 目 |
金 额 |
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2024年 |
2025年 |
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合 计 |
80 |
82 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行费 |
80 |
82 |
|
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行费 |
80 |
82 |
六、国有资产占有情况
葫芦岛广播电视台2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求,葫芦岛广播电视台2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金529万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映广播电视台等的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
17.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映
第四部分 2025年葫芦岛广播电视台部门预算批复表


